为全面加强企业内部管理,提升风险防控能力,2024年3月底,兴城酒管公司金融财务部组织召开审计整改事项复盘情况沟通会,对下属青城(豪生)国际酒店、青源国际大酒店两家自营酒店内部审计整改情况进行复盘,会议由金融财务部主任杨琳媛主持,公司副总经理马菡及相关工作人员参会。
会上,公司金融财务部汇报了两家酒店整改工作情况,副总经理马菡提出工作要求,一是要提高对整改工作的重视,避免潜在风险隐患;二是要持续加强内部管理和风险控制,强化精细化管理;三是要将内部审计纳入日常工作,形成常态化、制度化的工作机制,提升财务管理水平。
下一步,兴城酒管公司金融财务部将继续通过加强内部检查、完善规章制度、强化人员培训等方式,持续加强监管力度,进一步提升财务工作质效,助力公司高质量发展。